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      公司組織內審業(yè)務知識學習

      發(fā)布日期:2022-02-21 來源:浙江臺州高速公路集團股份有限公司 瀏覽次數(shù):2405 次

      218下午,公司審計部監(jiān)察室公司25樓會議室組織開展《浙江省內部審計工作規(guī)定》學習會,公司黨委副書記、副總經理保衛(wèi)主持會議,審計部、監(jiān)察室全體成員參與學習交流。

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      會上,與會人員專門針對修訂《浙江省內部審計工作規(guī)定》(浙江省人民政府令第390號)進行學習,了解新規(guī)定出臺背景、重點內容及修訂意義包括總則、內部審計機構和人員、內部審計程序、內部審計整改和結果運用、內部審計業(yè)務指導和監(jiān)督、法律責任、附則等8章47條內容進行學習分享。新修訂的《規(guī)定》進一步突出內部審計整改和結果運用,更有利于本單位通過內部審計促進工作、查補漏洞、排查風險。會上,參會人員先后發(fā)表自己的意見和看法,學習氣氛濃郁。  

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      陳保衛(wèi)對此次學習會表示認可,認為組織此次學習非常有意義他指出,審計部新制度出臺后,能及時跟進,馬上著手組織安排學習會,不僅是對自身審計業(yè)務能力水平的一次提升,也是為加強審計監(jiān)督效果爭取到政策和人員的支撐和配合,希望這種學習方式能進一步推廣。要求,依照規(guī)定進一步規(guī)范內部審計行為,為增強審計整體監(jiān)督效能,發(fā)揮內部審計在推動公司經濟業(yè)務發(fā)展中的重要作用提供制度保障。

                                       

      陳楓焓

                                                         




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